臺灣綠島監獄

                                               歲出計畫提要及分支計畫

                                                     九十五年度                                     單位:新台幣千元
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工作計畫名稱及編號│3523014101    監獄行刑                                │預算金額│                        82,662
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  1.辦理一般性行政管理及管理員訓練等業務。                    依施政計畫預定進度,按期實施完成,提高工作效率        
  2.辦理教化及技能訓練等業務。                                ,改善收容人生活品質及培養收容人技能,以革新獄        
  3.辦理收容人各項醫療業務。                                  政。                                                  
  4.執行行刑、收容人提領及移監管理業務。                                                                            
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 人員維持                 │                70,834│綠島監獄行政    │本計畫本年度編列人事費70,500千元,其內容如
                            │                      │科室            │下:
  0100 人事費               │                70,834│                │1.法定編制人員待遇43,220千元,係職員69人之
    0103 法定編制人員待遇   │                43,554│                │薪俸、加給等。
    0105 技工及工友待遇     │                 3,122│                │2.技工及工友待遇3,122千元,係駕駛2人及工友
    0111 獎金               │                 8,978│                │4人之薪俸、加給等。
    0121 其他給與           │                 1,577│                │3.獎金8,978千元,係考績獎金及年終工作獎金
    0131 加班值班費         │                 7,362│                │等。
    0143 退休離職儲金       │                 2,677│                │4.其他給與1,577千元,係休假補助、車票費補
    0151 保險               │                 3,564│                │助及員工因公傷殘死亡慰問金等。
                            │                      │                │5.加班值班費7,362千元,係加、值班費及不休
                            │                      │                │假加班費等。
                            │                      │                │6.退休離職儲金2,677千元,係現職人員依法應
                            │                      │                │提撥之退休及離職儲金等。
                            │                      │                │7.保險3,564千元,係現職人員依法應提撥之公
                            │                      │                │、勞、健保費等。
02 監獄基本行政工作         │                 7,848│綠島監獄總務    │本計畫本年度編列7,848千元,其內容如下:
                            │                      │科              │1.業務費7,776千元,其中包括:
  0200 業務費               │                 7,776│                │(1)水電費1,811千元,係水電費專款。
    0202 水電費             │                 1,811│                │(2)通訊費326千元,係網路通訊、郵資及電話
    0203 通訊費             │                   326│                │等費用。
    0215 資訊服務費         │                   159│                │(3)資訊服務費159千元,係資訊設備之保養維
    0221 稅捐及規費         │                    93│                │修等費用。
    0231 保險費             │                    30│                │(4)稅捐及規費93千元,係車輛牌照稅等費用
    0271 物品               │                   859│                │。
    0279 一般事務費         │                   740│                │(5)保險費30千元,係車輛保險費等。
    0282 房屋建築養護費     │                 1,040│                │(6)物品859千元,其中包括:
    0283 車輛及辦公器具養護 │                   223│                │<1>車輛油料費294千元。
         費                 │                      │                │<2>鍋爐燃油406千元。
  0284 設施及機械設備養護   │                 1,876│                │<3>電腦資訊作業耗材費80千元。
       費                   │                      │                │<4>辦理一般性業務所需文具紙張等費用15
    0291 國內旅費           │                   428│                │千元。
    0294 運費               │                   119│                │<5>非消耗品64千元,係員工75人非消耗性
    0299 特別費             │                    72│                │用具購置費。
  0400 獎補助費             │                    72│                │(7)一般事務費740千元,其中包括:
    0481 慰問金             │                    72│                │<1>文康活動費288千元,係員工75人,每人
                            │                      │                │每年3,840元計列。
                            │                      │                │<2>行政管理業務經費120千元。
                            │                      │                │<3>員工健康檢查補助費70千元。
                            │                      │                │<4>清潔及雜支等經費262千元。
                            │                      │                │(8)房屋建築養護費1,040千元。
                            │                      │                │(9)車輛及辦公器具養護費223千元,其中包括
                            │                      │                │:
                            │                      │                │<1>車輛養護費151千元。
                            │                      │                │<2>辦公器具養護費72千元,係職員69人,
                            │                      │                │每人每年1,048元計列。
                            │                      │                │(10)設施及機械設備養護費1,876千元,其中
                            │                      │                │包括:
                            │                      │                │<1>發電機維護費158千元。
                            │                      │                │<2>監視及安全系統等維護費268千元。
                            │                      │                │<3>辦公及其他設備維護費1,450千元。
                            │                      │                │(11)國內旅費428千元,係一般行政人員差旅
                            │                      │                │費。
                            │                      │                │(12)運費119千元。
                            │                      │                │(13)特別費72千元,按典獄長每月6,000元計
                            │                      │                │列。
                            │                      │                │2.獎補助費72千元,係退休退職人員三節慰問金
                            │                      │                │,按退休職員12人,每人每年6,000元計列。
03 辦理醫療、戒護及訓練業務 │                 3,980│綠島監獄戒護    │本計畫本年度編列3,980千元,其內容如下:
                            │                      │科等            │1.業務費3,187千元,其中包括:
  0200 業務費               │                 3,187│                │(1)教育訓練費72千元,係參加各項講習訓練
    0201 教育訓練費         │                    72│                │所需教材、膳宿、交通等費用。
    0250 按日按件計資酬金   │                   622│                │(2)按日按件計資酬金622千元,其中包括:
    0271 物品               │                   772│                │<1>聘請特約醫師及兼任醫師看診所需診療
    0279 一般事務費         │                 1,239│                │費280千元。
    0291 國內旅費           │                   482│                │<2>辦理收容人教化等課程,委聘講師演講
  0300 設備及投資           │                   793│                │及授課所支給之鐘點費188千元。
    0319 雜項設備費         │                   793│                │<3>辦理各項會議、訓練及座談會等業務,
                            │                      │                │委聘專家、學者及講師之出席費或授課
                            │                      │                │鐘點費154千元。
                            │                      │                │(3)物品772千元,其中包括:
                            │                      │                │<1>收容人疾病醫療材料費用754千元。
                            │                      │                │<2>煙毒病犯尿液檢驗試劑等材料費用18千
                            │                      │                │元,每人每年篩檢3次,每次200元計列
                            │                      │                │。
                            │                      │                │(4)一般事務費1,239千元,其中包括:
                            │                      │                │<1>辦理作業業務、調查分類、輔導作業等
                            │                      │                │相關業務費用96千元。
                            │                      │                │<2>戒護人員制服費及收容人服裝費256千元
                            │                      │                │。
                            │                      │                │<3>辦理戒護人員常年教育訓練所需各項業
                            │                      │                │務經費24千元。
                            │                      │                │<4>辦理警衛管理及戒護業務經費100千元。
                            │                      │                │<5>替代役役男專項業務費763千元。
                            │                      │                │(5)國內旅費482千元,係辦理戒護收容人移監
                            │                      │                │等差旅費。
                            │                      │                │2. 設備及投資793千元,係零星設備費。
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工作計畫名稱及編號│3523019011    交通及運輸設備                          │預算金額│                           120
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  汰換車輛                                                    提高工作效率,並增進戒護及交通安全。                  
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 交通及運輸設備           │                   120│綠島監獄總務    │本計畫本年度編列設備及投資120千元,係汰換
                            │                      │科              │公務機車3輛購置費。
  0300 設備及投資           │                   120│                │
    0305 運輸設備費         │                   120│                │
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