臺灣綠島監獄

                                               歲出計畫提要及分支計畫

                                                     九十六年度                                     單位:新台幣千元
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工作計畫名稱及編號│3523014101    監獄行刑                                │預算金額│                        87,555
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  1.辦理一般性行政管理及管理員訓練等業務。                    依施政計畫預定進度,按期實施完成,提高工作效率        
  2.辦理教化及技能訓練等業務。                                ,改善收容人生活品質及培養收容人技能,以革新獄        
  3.辦理收容人各項醫療業務。                                  政。                                                  
  4.執行行刑、收容人提領及移監管理業務。                                                                            
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 人員維持                 │                75,663│綠島監獄行政    │本計畫本年度編列人事費75,663千元,其內容如
                            │                      │科室            │下:
  0100 人事費               │                75,663│                │1.法定編制人員待遇45,639千元,係職員69人及
    0103 法定編制人員待遇   │                45,639│                │駐衛警2人之薪俸、加給等。
    0105 技工及工友待遇     │                 3,145│                │2.技工及工友待遇3,145千元,係駕駛2人及工友
    0111 獎金               │                 9,413│                │4人之薪俸、加給等。
    0121 其他給與           │                 1,655│                │3.獎金9,413千元,係考績獎金及年終工作獎金
    0131 加班值班費         │                 8,296│                │等。
    0143 退休離職儲金       │                 3,380│                │4.其他給與1,655千元,係休假補助、車票費補
    0151 保險               │                 4,135│                │助及員工因公傷殘死亡慰問金等。
                            │                      │                │5.加班值班費8,296千元,係加、值班費及不休
                            │                      │                │假加班費等。
                            │                      │                │6.退休離職儲金3,380千元,係現職人員依法應
                            │                      │                │提撥之退休及離職儲金等。
                            │                      │                │7.保險4,135千元,係現職人員依法應提撥之公
                            │                      │                │、勞、健保費等。
02 監獄基本行政工作         │                 7,721│綠島監獄總務    │本計畫本年度編列7,721千元,其內容如下:
                            │                      │科              │1.業務費7,655千元,其中包括:
  0200 業務費               │                 7,655│                │(1)水電費1,608千元,係水電費專款。
    0202 水電費             │                 1,608│                │(2)通訊費332千元,係網路通訊、郵資及電話
    0203 通訊費             │                   332│                │等費用。
    0215 資訊服務費         │                   167│                │(3)資訊服務費167千元,係資訊設備之保養維
    0221 稅捐及規費         │                    93│                │修等費用。
    0231 保險費             │                    45│                │(4)稅捐及規費93千元,係車輛牌照稅等費用
    0271 物品               │                   956│                │。
    0279 一般事務費         │                   711│                │(5)保險費45千元,係車輛保險費等。
    0282 房屋建築養護費     │                 1,040│                │(6)物品956千元,其中包括:
    0283 車輛及辦公器具養護 │                   192│                │<1>車輛油料費356千元。
         費                 │                      │                │<2>鍋爐燃油403千元。
  0284 設施及機械設備養護   │                 1,861│                │<3>電腦資訊作業耗材費83千元。
       費                   │                      │                │<4>辦理一般性業務所需文具紙張等費用30
    0291 國內旅費           │                   468│                │千元。
    0294 運費               │                   124│                │<5>非消耗品84千元,係員工77人非消耗性
    0299 特別費             │                    58│                │用具購置費。
  0400 獎補助費             │                    66│                │(7)一般事務費711千元,其中包括:
    0475 獎勵及慰問         │                    66│                │<1>文康活動費296千元,係員工77人,每人
                            │                      │                │每年3,840元計列。
                            │                      │                │<2>監獄行政管理業務經費120千元。
                            │                      │                │<3>員工健康檢查補助費63千元。
                            │                      │                │<4>清潔及雜支等經費232千元。
                            │                      │                │(8)房屋建築養護費1,040千元。
                            │                      │                │(9)車輛及辦公器具養護費192千元,其中包括
                            │                      │                │:
                            │                      │                │<1>車輛養護費118千元。
                            │                      │                │<2>辦公器具養護費74千元,係職員69人及
                            │                      │                │駐衛警2人,每人每年1,048元計列。
                            │                      │                │(10)設施及機械設備養護費1,861千元,其中
                            │                      │                │包括:
                            │                      │                │<1>發電機維護費143千元。
                            │                      │                │<2>監視及安全系統等維護費268千元。
                            │                      │                │<3>辦公及其他設備維護費1,450千元。
                            │                      │                │(11)國內旅費468千元,係一般行政人員差旅
                            │                      │                │費。
                            │                      │                │(12)運費124千元。
                            │                      │                │(13)特別費58千元,按典獄長1人計列。
                            │                      │                │2.獎補助費66千元,係退休退職人員三節慰問金
                            │                      │                │,按退休職員11人,每人每年6,000元計列。
03 辦理醫療、戒護及訓練業務 │                 4,171│綠島監獄戒護    │本計畫本年度編列4,171千元,其內容如下:
                            │                      │科等            │1.業務費3,421千元,其中包括:
  0200 業務費               │                 3,421│                │(1)教育訓練費72千元,係參加各項講習訓練
    0201 教育訓練費         │                    72│                │所需教材、膳宿、交通等費用。
    0250 按日按件計資酬金   │                   634│                │(2)按日按件計資酬金634千元,其中包括:
    0271 物品               │                   832│                │<1>聘請特約醫師及兼任醫師看診所需診療
    0279 一般事務費         │                 1,342│                │費用280千元。
    0291 國內旅費           │                   541│                │<2>辦理收容人教化等課程,委聘講師演講
  0300 設備及投資           │                   750│                │及授課所支給之鐘點費188千元。
    0319 雜項設備費         │                   750│                │<3>辦理各項會議、訓練及座談會等業務,
                            │                      │                │委聘專家、學者及講師之出席費或授課
                            │                      │                │鐘點費166千元。
                            │                      │                │(3)物品832千元,其中包括:
                            │                      │                │<1>收容人疾病醫療材料費用784千元。
                            │                      │                │<2>煙毒病犯尿液檢驗試劑等材料費用48千
                            │                      │                │元,每人每年篩檢3次,每次200元計列
                            │                      │                │。
                            │                      │                │(4)一般事務費1,342千元,其中包括:
                            │                      │                │<1>辦理作業業務、調查分類、輔導作業等
                            │                      │                │相關業務費用86千元。
                            │                      │                │<2>戒護人員制服費及收容人服裝費279千元
                            │                      │                │。
                            │                      │                │<3>辦理戒護人員常年教育訓練所需各項業
                            │                      │                │務經費25千元。
                            │                      │                │<4>辦理警衛管理及戒護業務經費80千元。
                            │                      │                │<5>替代役役男專項業務費872千元。
                            │                      │                │(5)國內旅費541千元,係辦理戒護收容人移監
                            │                      │                │等差旅費。
                            │                      │                │2. 設備及投資750千元,係零星設備費。
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工作計畫名稱及編號│3523019011    交通及運輸設備                          │預算金額│                           830
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  汰換車輛                                                    提高工作效率,並增進戒護及交通安全。                  
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 交通及運輸設備           │                   830│綠島監獄總務    │本計畫本年度編列設備及投資830千元,其內容
                            │                      │科              │如下:
  0300 設備及投資           │                   830│                │1.汰換機車2輛,每輛購置費40千元,經費80千
    0305 運輸設備費         │                   830│                │元。
                            │                      │                │2.汰換救護車1輛,經費750千元。
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